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Audit interne des collectivités territoriales

Éditeur(s): Ellipses
Un ouvrage destiné à promouvoir l'audit interne au sein des collectivités territoriales en le définissant, en montrant son intérêt et ses spécificités par rapport au secteur privé et en faisant bénéficier ses lecteurs de retours d'expérience. Il vient combler un défi...
29,00 €
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Coso : référentiel intégré de contrôle interne : principes de mise en oeuvre et de pilotage

Éditeur(s): Eyrolles
Le Coso est un référentiel international de contrôle interne mis en place par l'Institute of internal auditors. Cet ouvrage propose un modèle global des meilleures pratiques de contrôle interne, un cadre de référence qui présente ses concepts et composants fondamenta...
80,00 €
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La pratique du contrôle interne : COSO Report

Éditeur(s): Ed. d'Organisation
Présente une nouvelle architecture du contrôle interne de l'entreprise permettant d'atteindre trois objectifs : l'optimisation et l'efficacité des opérations, la qualité des informations financières et la conformité à la réglementation. La démarche permet, à travers ...
54,70 €
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Les mots de l'audit

Éditeur(s): Liaisons
Met en perspective les domaines et les formes actuelles d'intervention de l'audit, offre un ensemble de définitions caractérisant les méthodes, moyens et outils que l'auditeur utilise pour conduire ses investigations, formuler évaluations et diagnostic, présenter des...
11,00 €
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Les Principes de la sécurité informatique : guide d'audit

Éditeur(s): CLET
Les mesures de protection et de prévention à mettre en oeuvre pour éviter la réalisation des risques qui pourraient altérer ou faire disparaître l'information dans l'entreprise et les techniques d'audit permettant d'apprécier la qualité des mesures prises. ©Electre 2024
44,21 €
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Contrôle interne et audit publics : le PIFC, Public internal financial control, pour une nouvelle gestion publique

Éditeur(s): LGDJ
Medstat III
Les modalités du PIFC, nouvelle gestion des administrations imposée par la Commission européenne à tous les membres de l'Union, sont ici abordées de façon pratique. A l'instar des concepts utilisés par la gestion privée, ces outils proposent aux fonctionnaires, mais ...
28,40 €
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Management des risques : traduction commentée de la Prise de position professionnelle n° 13 de l'Institute of Internal Auditors, United Kingdom, Managing risks

Éditeur(s): IFACI
Analyse les outils afin d'identifier les risques et les évaluer ainsi que les mesures à prendre pour y répondre. ©Electre 2024
16,00 €
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Guide d'audit fiscal 1987

Éditeur(s): CLET
Pour déceler et maîtriser l'aspect fiscal de chacune des opérations enregistrées dans les comptes de l'entreprise. ©Electre 2024
62,50 €
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Contrôle interne et audit publics : pour une nouvelle gestion publique, le PIFC

Éditeur(s): LGDJ
Medstat III
Les modalités du PIFC, nouvelle gestion des administrations imposée par la Commission européenne à tous les membres de l'Union, sont ici abordées de façon pratique. A l'instar des concepts utilisés par la gestion privée, ces outils proposent aux fonctionnaires, mais ...
34,50 €
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Manuel d'audit interne : améliorer l'efficacité de la gouvernance, du contrôle interne et du management des risques

Éditeur(s): Eyrolles
Ouvrage de référence présentant le métier d'auditeur interne et les dernières évolutions des référentiels : normes internationales, gestion des risques, valeur ajoutée de l'audit, etc. ©Electre 2024
65,00 €
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Guide d'audit fiscal : 1989

Éditeur(s): CLET
CNCC Edition
Edition enrichie par des développements relatifs à la fiscalité de la TVA, à la fiscalité des groupes et à la fiscalité internationale. ©Electre 2024
73,18 €
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La nouvelle gestion publique : concepts, outils, structures, bonnes et mauvaises pratiques

Éditeur(s): Gualino
Les modalités du PIFC, nouvelle gestion des administrations imposée par la Commission européenne à tous les membres de l'Union, sont ici abordées de façon pratique. A l'instar des concepts utilisés par la gestion privée, ces outils proposent aux fonctionnaires, mais ...
35,00 €
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La nouvelle pratique du contrôle interne

Éditeur(s): Ed. d'Organisation
Présente une nouvelle architecture du contrôle interne de l'entreprise permettant d'atteindre trois objectifs : l'optimisation et l'efficacité des opérations, la qualité des informations financières et la conformité à la réglementation. La démarche permet, à travers ...
59,00 €
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Le management des risques de l'entreprise : cadre de référence, techniques d'application : COSO II report

Éditeur(s): Ed. d'Organisation
Propose un référentiel qui définit le dispositif de gestion des risques, en décrit les principes et les concepts et donne tous les éléments pour le déployer à tous les niveaux de l'entreprise. Une deuxième partie présente des exemples de techniques pour appliquer ce ...
53,70 €
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La conduite d'une mission d'audit interne : méthodologie

Éditeur(s): Dunod
Description de la méthodologie française de conduite d'une mission d'audit interne, s'inscrivant dans la lignée de Larry Sawyer, le père de l'audit participatif. ©Electre 2024
44,00 €
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Coso : référentiel intégré de contrôle interne : application au reporting financier externe

Éditeur(s): Eyrolles
Le Coso est un référentiel international de contrôle interne mis en place par l'Institute of internal auditors. Cet ouvrage propose un modèle global des meilleures pratiques de contrôle externe. Avec des outils de contrôle sur la clé USB. ©Electre 2024
60,00 €
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Les outils de l'audit interne : 40 fiches pour conduire une mission d'audit

Éditeur(s): Eyrolles
S'appuyant sur les normes de fonctionnement définies par le référentiel international de la série 2.000, ce guide détaille les outils nécessaires, les différentes phases de planification, de réalisation et de communication pour mener à bien une mission d'audit intern...
50,00 €
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